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sap系统怎么对账开票的简单介绍

sap中如何配置根据销售订单进行开票

1、VF03根据你开的发票号去查,点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证,回车可以看到开票项目的具体内容。

创新互联公司是一家集网站建设,黄陵企业网站建设,黄陵品牌网站建设,网站定制,黄陵网站建设报价,网络营销,网络优化,黄陵网站推广为一体的创新建站企业,帮助传统企业提升企业形象加强企业竞争力。可充分满足这一群体相比中小企业更为丰富、高端、多元的互联网需求。同时我们时刻保持专业、时尚、前沿,时刻以成就客户成长自我,坚持不断学习、思考、沉淀、净化自己,让我们为更多的企业打造出实用型网站。

2、形式发票 与交货无关的销售项目直接可以创建发票。

3、SPRO-物料管理-采购-采购订单-设置库存调拨订单,然后定义“分配交货类型和检查规则”等等信息。实现公司级的物料调拨并实现销售开票。

4、可以按出货单集中出具发票,销售订单好像不可以。

5、首先在系统中最先应该创建的是项目,保障了是sap的创建项目。其次在后续创建销售订单时候能将项目中的开票WBS和销售订单关联上。最后只要把发票取出即可。

sap供应商对账单怎么看

1、打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。

2、你可以通过成本中心费用明细找到这些分摊的凭证,然后点击凭证来查看分摊明细,分摊的过程由于一般是循环执行的,所以没有必要去仔细检查。

3、1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜单。当然,在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询。

4、只知道一个针对供应商付款的报表FBL1N。也可以让你们的技术人员做一个应付帐龄分析表。

5、SAP供应商主数据查询事务代码是:FK03,这个主要是为了查询物供系统创建的供应信息是否有同步到SAP,便于报账时选不到银行账号时,查询原因。

请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?

财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。

如果是产品质量出现问题,对于销货方而言,所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让,应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。

协议退货 与仓库订有特别协议的季节性商品、试销商品、代销商品等,协议期满后,剩余商品仓库给予退回。有质量问题的退货 对于不符合质量要求的商品,接收单位提出退货,仓库也将给予退换。

一是以前年度的商品销售在 资产负债表日至财务报告批准报出之间 退回时,作为资产负债表日后事项处理,冲减报告年度的主营业务收入,成本,应交税金以及应收账款类科目。


新闻标题:sap系统怎么对账开票的简单介绍
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