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SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。
让客户满意是我们工作的目标,不断超越客户的期望值来自于我们对这个行业的热爱。我们立志把好的技术通过有效、简单的方式提供给客户,将通过不懈努力成为客户在信息化领域值得信任、有价值的长期合作伙伴,公司提供的服务项目有:域名注册、雅安服务器托管、营销软件、网站建设、方山网站维护、网站推广。
可以的。冲销收货是为了修正采购定单或者收货凭证的错误,和预留没关系的。 预留是销售和生产产生的,不受收货的影响。
2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。
1找出凭证 事务码FB03,凭证类型KP 2在凭证环境中点击冲回 另,你们公司应该及时关闭会计期间,防止此类跨期错误产生。
GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的,通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。
在sap系统中,GR/IR是个过渡性科目,用于记录在途物资和应付暂估,为什么要如此做呢,是为了出财务报表。
“在途物资”--SAP中主要用于SAP重组时,GR/IR借方暂时结转的对方科目使用。
1、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
2、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
3、而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理,但是SAP中如果物料存在记账记录,批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据,然后重新修改采购订单或其他单据,再重新收货。
4、用MIGO输入采购订单后,注意选择移动类型,应该为102 。这样就可以完成冲销了。
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