资讯

精准传达 • 有效沟通

从品牌网站建设到网络营销策划,从策略到执行的一站式服务

包含sap与招标采购系统对接的词条

请教 SAP ERP 和SAP的采购系统区别?

首先SAP的采购管理系统是属于SAP

创新互联建站-专业网站定制、快速模板网站建设、高性价比青原网站开发、企业建站全套包干低至880元,成熟完善的模板库,直接使用。一站式青原网站制作公司更省心,省钱,快速模板网站建设找我们,业务覆盖青原地区。费用合理售后完善,10多年实体公司更值得信赖。

ERP软件当中的一个模块,ERP软件无外乎是对于企业的人财物进行管理,其次SAP

ERP软件里面涵盖的模块包括:SAP

MM

物料管理模块,SAP

SD

销售与分销模块,SAPAM

资产管理模块,SAP

CO

管理会计模块,SAP

FI

财务会计模块,SAP

PS

项目管理模块,SAP

HR

人力资源模块 SAP HCM,人力资本管理Human

Capital

Management,SAP

WF

工作流程模块,SAP

QM

质量管理模块,SAP

PP

生产计划模块,SAP

PM 工厂维修模块,SAPIS行业解决方案,PLM

研发管理,BI/CI

战略管理等等。

sap系统pr流程怎么描述

PR(Purchase Requisition)流程是一个采购流程,主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。

1. 采购需求的识别:根据部门的采购需求,确定采购项目,并在SAP系统中创建采购申请(PR)。

2. 招标:供应商投标,报价最优者获得采购订单。

3. 评估:对投标供应商进行评估,以确定最优供应商。

4. 审批:财务审批采购申请,确定支付方式及金额。

5. 监控:监控采购项目进度,确保采购项目按时顺利完成。

采购用sap系统的流程?急

有410万企业选择

SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程,并保障全球范围内的合规。在SAP系统中,企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统,物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起,以此来规范企业采购业务流程。并且,SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划,采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息,帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单,采购人员只需要按照采购清单采购物资即可,这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。

采购用sap系统的流程:

1、原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。

2、采购员开立原料收货报告一式六联,在“采购部”栏中必须完整如实填写:日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号,原料名称、包装袋处理结果(一定要注明包装扣重标准及包装处理结果)。

3、司机持六联收货报告过磅称重,地磅员输入15位收货单编码(自行编号),输入采购订单号,电脑自动取重并打印在地磅单上,地磅员将过磅信息填在收货报告上,司机持六联收货报告到原料库卸货,品管部进行100%抽样。

4、仓管员把原料存放在指定仓位,在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。

5、卸完货物后空车回地磅房过磅,电脑接收入库数据后自动取重,并将入库净重计算出来打印在地磅单上,地磅员在收货报告上如实填写空车重量,按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重,将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏,同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”,如采购员未注明包装袋扣重标准,编织袋按每条,麻袋按每条1KG扣重。

6、地磅员填写以上信息后,在收货报告上签字,将第二联供应商联交司机带走,第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐,第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件,第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。

7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统,对应于SAP系统此步骤类似于103收货,即在SAP中作一笔收货记录,但是在原料帐和应付帐款中未体现,此时,该原料不可以领用。

8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果,以及是否可用、建议扣款扣重等信息,在收货报告上签字,在SAP中进行105收货,品管部105收货后,原料库才可对原料作转库处理,品管部留下品管联查存,第一、六联交采购员作采购结算。

9、采购部作扣款结算,在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额,采购员签字;如有不同意品管扣款扣重建议,填制“原料采购扣款差异申请表”,品管、财务会签后交总经理批示,做完采购结算后,第一联交财务部审核,第六联采购留存。

10、原料付款时,采购部手工填制原料付款申请单,将供应商提供的正规税务发票(发票必须填写公司全称),收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后,采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。

11、财务部收到付款通知单后,根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验,审核完 毕后签字,交总经理批准。

sap需求管理招标采购数量

其处理方法逻辑上要么不允许超量交货,要么就不下达交货计划,经测试采购协议中只要有一个初始的交货计划,那么无限制超量交货可以不限时间和数量的永远超收。当然,逻辑上如果采购计划协议中一个计划行都没有,就不存在无限制超量交货控制。因为无限制超量交货实际可以理解为在计划基础上的无限制超量交货。


当前题目:包含sap与招标采购系统对接的词条
分享地址:http://cdkjz.cn/article/dogjdhs.html
多年建站经验

多一份参考,总有益处

联系快上网,免费获得专属《策划方案》及报价

咨询相关问题或预约面谈,可以通过以下方式与我们联系

大客户专线   成都:13518219792   座机:028-86922220