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sap财务系统中明细账的简单介绍

SAP软件如何做会计分录(sap系统财务怎么做账)

收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。

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“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z; 创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了 X、Y、Z这3个公司。

sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。

SAP财务系统在应收核算中的应用 SAP财务系统应收账款模块对所有客户的账户进行监测和控制。在此模块中账户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的存款功能,应收账款模块与销售模块实时集成,都使用户能够方便的处理客户账务。

例如做了零部件的入库,系统自动生成分录为“借:材料;贷:应付暂估”的会计凭证,就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了,设置此标志后,SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证,SAP会提示如下错误。

打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。

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单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标,“/O”一般结合事务码使用,例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口,并进入到F-02记账界面。“/NEX”:直接退出SAP系统。

FSP0:在会计科目表层创建会计科目;FSS0:在公司代码层创建会计科目;产生这个问题的原因是这样的:CACN这个科目表是复制系统中的科目表得到的,随后在创建科目的时候,很自然的想到能不能直接利用现有的,而不用创建。

如果要求按现有架构来分配SAP的工作任务的话,资金部适合负责应收、应付工作,会计部适合负责总账(若无独立的资产会计,还可以兼做固定资产的账务处理),结算部负责CO方面的工作,主要是成本结算及报表分析。

你做财务的,业务方面肯定是理解起来没问题。去网上找个SAP IDES装下,再找些机构的培训视频,或者你自己嫌麻烦的话也可以去淘宝买下虚拟机,反正不贵,几十块钱吧。

sap是一个多模块的系统,模块数量众多,没有一份单独的教程教你怎么用。它的教程是按照模块划分,每个模块的教材又分为不同的level,有给用户看的,有给实施顾问看的,还有给开发顾问看的。

关于SAP明细账的问题

1、月底的结转,在SAP里没有具体动作,它用的是表结,也就是所有的收入、成本、费用等科目,全部放到未分配利润中去。

2、总帐对帐不平衡不能结帐,实际上是平衡的。解决方法:在数据库的“code”(科目表)中找到“bend”字段,正确的一级科目数值为0,末级科目数值为1,如不平衡则会显示明细科目数值为0,把它修改为1即可。

3、这样一来在导出操作结束时会显示导出物料成功,即可导出固定资产及累计折旧明细表了。sap使用注意事项 要保证物料价值的正确性。物料价格导入不正确,可能会导致上线后客户退货产生的财务凭证不正确的问题。

4、这是不可能的,如果连这点也做不到,SAP软件可以直接称为垃圾了。应该是参数选择不同,导致总账和明细账余额不同。

5、将当期存货明细账的期末余额逐一相加后,与当期存货的总账余额进行核对,相一致就OK了;如果余额不相符那就要进行核查,看到底是那一笔或那几笔账记错了。分清情况后再作相应调整。

6、固定资产期初导入分为两个步骤。导入固定资产卡片,这一步是带有资产价值的。使用OASV将固定资产和累计折旧的科目余额做到总账中,差额放到期初导入科目。


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