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供应商发票的确认是用MIRO做的吧?冲销要用MR8M,若已做付款清账,需要先用FBRA重置;如果是FB01手工记的应付的话,冲销就用FB08。
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说明你的这张凭证已经做了清帐(即已经做了付款)。所以,要找到这张发票对应的财务凭证,然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置),然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。
按照一般会计原则,在年结结束,年报出来之后,是不允许REVERSE凭证在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然实在3月提出这个问题,想必年结早已结束了。CARRY FOREWARD等操作已经完成。故无法做上年度的REVERSE操作。
一般来说是可以的,周期性凭证 (Recurring document) 是 SAP 提供的另一种辅助凭证录入的方法,它也是一种模板,但除了模板功能之外,还包括对凭证输入的一些控制参数,比如首次运行时间,末次运行时间,间隔时间等。
你这个问题解决了吗?不知道你的在途凭证是怎么做到的。不过可以试试Arual和ReverseArual的方式(在FI-GL下面的两个T-Code)。
首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
你的情况,应该是订单原料已经领出,然后要退回到参考。
根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
这个问题描述不详细:反响冲销有分很多种情况,譬如:采购订单收货,但是发票未收到。发票已校验,是够已经付款?如果只是冲销采购订单的收货101的 移动类型(未开票、未付款)你用MB01 102的这个移动类型直接就冲销了。
冲销凭证步骤:操作环境:MacBook,macOS(17)系统,SAP系统软件打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来, 选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。
首先,进入SAP系统,使用T-codeFB08进入凭证冲销界面,在凭证冲销界面中,输入需要冲销的发票号码和凭证日期,并选择“对冲”选项。接着,点击“执行”按钮,系统将自动生成一个冲销凭证。
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