资讯

精准传达 • 有效沟通

从品牌网站建设到网络营销策划,从策略到执行的一站式服务

关于sap系统退货退票开红票的信息

sap 退货采购订单发票 是红字发票吗

根据退货单+红字发票进行系统校验即可。

创新互联公司坚持“要么做到,要么别承诺”的工作理念,服务领域包括:做网站、成都做网站、企业官网、英文网站、手机端网站、网站推广等服务,满足客户于互联网时代的大余网站设计、移动媒体设计的需求,帮助企业找到有效的互联网解决方案。努力成为您成熟可靠的网络建设合作伙伴!

SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。

即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA。与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证)。

与客户有关的凭证(类似于收款凭证):DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭证)、DZ(向顾客收款的凭证)。与固定资产A交易有关的凭证AA

SAP MM 购买之后想退货,已经做了发票校验

都可以退,让FICO用MIRO退

我只碰到一次不能退的情况:发票校验之后,QM质检报废,这时退发票会报错,需要质检退回QA32,然后才能冲销发票

SAP中,借:银行存款 贷:应收账款 。我做错了。我师傅不让我冲销 让我开红票 怎么弄啊。。。我都忘了。。

如果你在系统中设置了允许银行存款借方可以有负值,那就借:银行存款 -原金额 贷:应收账款 -原金额,如果没设置该功能,就做一个反分录:借:应收账款 原金额 贷:银行存款 原金额

[求助]请高手介绍SAP的采购暂估处理!!!---请斑竹发言

1.中国会计的暂估处理方式是三种:月初回冲/单到补差/单到回冲;SAP对应的是哪种?还是都可以支持?答:月底暂估,下月初回冲2.SAP通过GR/IR科目,如果发票金额和定单金额存在差异,是直接改写存货价值还是进入差异科目?如果进入存货价值,是全部进入结存存货还是区分结存与出库?如果是进入差异科目,那如何体现真实的库存价格(采购价格) 答:会计入差异科目,差异会在月末在分配出去。其实检查相关科目科目就可以了。3.SAP暂估都涉及到哪些设置?OBYC中的WRX还有其他吗? 暂估差异科目在哪里设置?这个差异的后续如何进一步处理?答:OBYP4.GNB的业务月末用F.19处理,结果是什么?在哪里看这些处理的结果 能提供一些F.19的资料吗?答:GNB月末会根据收货但没有开票做暂估应付,下月初会自动冲回。会产生相关凭证自己做一下就可以了希望对你有所帮助


网页题目:关于sap系统退货退票开红票的信息
网站URL:http://cdkjz.cn/article/ddiehoi.html
多年建站经验

多一份参考,总有益处

联系快上网,免费获得专属《策划方案》及报价

咨询相关问题或预约面谈,可以通过以下方式与我们联系

大客户专线   成都:13518219792   座机:028-86922220