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1、要清账的话,首先你被清账的科目得有设置未清项标识,有此标识的科目才能进行清账。你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项管理”是否已经被打上勾了。
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2、如果重置错了,建议你两种办法,一条道走到头,就是接着把清帐凭证也冲掉,然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。找出那笔重置错的凭证,用一般的冲销命令冲销掉。
3、清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。
4、手动调整就可以。如果平常就是直接调到损益,物料账之后调也没有问题。SE38用程序RM06C020跑出此类异常预留,并勾上“直接数据库更新”,便可处理。
5、做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话,你可以手工或者设置自动清账。
1、清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。
2、在SAP中,会计科目是否有未结项目管理功能(open item management)有两种情况: 1) 系统已定义,不能更改。如供应商, 客户, GR/IR; 2) 用户自已定义(FS00定义会计科目时选中Open item management)。
3、未清就表示尚未付款。但是,使用该功能需要业务规范,按发票金额付款。如果,付款金额与发票金额不对应,并且大多数时候都对不上,则清账麻烦,因为借贷不能一一对应,此时清账反而成为一种累赘了。
4、输入的贸易伙伴信息有误:在SAP过账时,需要正确输入相关的贸易伙伴信息,包括客户、供应商、银行账户等,若输入的贸易伙伴信息有误,系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。
5、你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项管理”是否已经被打上勾了。如果是总账科目清账 你先尝试用用F.13 自动清账,看看是否能完成清账。如果是供应商的清账,使用F-44 。如果是客户的清账,使用F-32。
F-44的目的是将Vendor下面的未清项的状态设置为清帐。比如,Vendor A下面有两个未清项,一个是正数的100,一个是负数的100。
F-53 是在给供应商付款的时候,选择供应商的未清项,这样既做了付款凭证,也做了清帐。F-44是只做纯粹的清帐动作。在所有的未清项之间选择至少2个未清项进行清帐。跟付款无关。
SAP的清账,就是要找到原对应账目,然后手工清账,以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销,就和原来的财务软件一致了,达不到SAP中清账的目的。
我常用的清帐 有F-44,F-32, 你可以看看具体是属于哪个application下的 如果是GL的就是清总账科目, 如果是AP清的就是vendors number 如果是AR清的就是customer number 可能还有其他吧 我明天去单位再看看吧。
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