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1、首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
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2、按照以下步骤进行:在SAP系统中,创建外币账户并进行设置,包括汇率、币种等信息。在SAP系统中,创建外币凭证,并填写相关的信息,如借贷方科目、金额、币种等信息。
3、点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标,点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式,一般保存为电子表格。回车后,在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名,然后点生成即可。
4、楼主你好!您可以尝试以下几种途径:1)创建科目分配模型:对某一类经常用到的科目组合创建模型,记账时输入过账码“00”后即可引用。
5、sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。
你可以通过成本中心费用明细找到这些分摊的凭证,然后点击凭证来查看分摊明细,分摊的过程由于一般是循环执行的,所以没有必要去仔细检查。
1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜单。当然,在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询。
只知道一个针对供应商付款的报表FBL1N。也可以让你们的技术人员做一个应付帐龄分析表。
SAP供应商主数据查询事务代码是:FK03,这个主要是为了查询物供系统创建的供应信息是否有同步到SAP,便于报账时选不到银行账号时,查询原因。
将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中,业务人员通过自开发的报表,下载模板,按照模板填入创建销售订单所需数据,必填数据不能为空。
进入 SAP 系统并登录。打开 S_alr_87013611 报表。选择所需的明细信息,并使用菜单选项 分析 或 数据导出。选择导出的数据格式,例如,CSV,Excel 或 PDF。按照提示保存文件。完成导出。
输入你想要的条件,回车后会显示出固定资产的列表,右击列表,选择快捷菜单的“下载”便可以导出了。\x0d\x0a如果你想要导出更加详细的信息,你可以选择直接从数据表中导出。固定资产的数据表是ANLA,ANLB\ANLC等。
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