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首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
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SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
确保当年12月财务月结已经完成后进行本年的年结,年结按以下步骤执行。
这个问题最可能的原因是BW没有重新抽数,即BW在你第一次折旧后抽取SAP数据一次,在你第二次计提折旧后没有重新抽数,导致你第二次折旧的数据没有进入到BW,所以BW会少数据。
1、之所以会出现这种现象,是因为余额表中的本年利润可能涉及调账,比如差错,会对利润分配做相应修正。
2、资产负债表中不是“本年利润”,是“未分配利润”,期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。损益类科目应严格区分借方和贷方,凡发生相反业务应按红冲入账。
3、比如贷余合计是五万。年末做一笔冲减分录,摘要-调整应收科目贷方余额: 贷 应收-(子目编码000或999) -5万,贷 预收-000 五万。这样报表与账务数据一致,。次年一月,再做一个冲回凭证,把子目000冲平。
4、如果是自动生成的话,那么本年如果其他业务收入中有红字回冲的话那么就有可能会导致累计发生额比主营业务收入少了。
5、但是,如果存在以前年度损益调整,资产负债表上本期未分配利润变动额就不等于本期利润表上的净利润(本年累计数),应是资产负债表上期末未分配利润-期初未分配利润=本期利润表上的净利润+以前年度损益调整。
1、sap不月结年结可以继续记账。根据查询相关资料公开信息显示,SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在月份月结前做2次的。
2、启用会计调整期,12期结账后系统会结到第2年1期,不会结到13期。详细 13期调整期的数据是用来调整上年年末数的,只有期间结账到了第2年才能录入上年调整期13期的数据,调整上年年末数,同时影响第2年年初数。
3、首先,作为财务管理,每个月要必须都进行结账,也就是所谓的“月结”或“结转”。所谓结转,指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。
4、月末的最后一天都是要关账的,关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作,在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消。财务账目核对导出后开账。
5、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
6、在传统财务核算下,成本结转是月底结账的事情,而在SAP中,成本是实时结转的。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖,同时也是市场领导者。
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