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1、首先,进入SAP系统,使用T-codeFB08进入凭证冲销界面,在凭证冲销界面中,输入需要冲销的发票号码和凭证日期,并选择“对冲”选项。接着,点击“执行”按钮,系统将自动生成一个冲销凭证。
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2、如果你选的50比55计入的VAT要多,那么就是相反的,你应该再补一些VAT。借 VAT 贷 应付。
3、SAP发票的到期查询代码是S_ALR_87014642。此代码通过SAP系统可以直接查询出发票的到期时间,方便客户进行跟踪和管理。
4、第1到4位代表各省。第5到6位代表制版年度。第7位代表印制批次。第8位代表发票种类。普通发票用6表示,第9位代表几联版,普通发票二联版用2表示。其中04代表二联增值税普通发票,05代表五联增值税普通发票。
5、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
6、供应商发票的确认是用MIRO做的吧?冲销要用MR8M,若已做付款清账,需要先用FBRA重置;如果是FB01手工记的应付的话,冲销就用FB08。
可以呀,MIRO发票校验的时候,把对应的PO全部都录入就可以了。
如果愿意手工开票,那么什么东西都是能合并的,但是如果需要系统自动去开票,或者从某张单证转开票的话,那么不能将不同的东西合并。
销售发票不能删除,可以冲销,如果是连交货单都可以不要的话, 可以直接删交货单,交货单删除之后,再查销售订单的凭证流,就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话,仓库管理应该是很严格的,可能是交货单号码上出现问题。如果不同的供应商出现相同的交货单号,可能就会有类似的错误。
您想问的是sap一张发票能对应多个主营业务收入吗?这种发票能对应多个主营业务收入。
销售发票不能删除,可以冲销,如果是连交货单都可以不要的话, 可以直接删交货单,交货单删除之后,再查销售订单的凭证流,就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
出具发票时,数量是否可以修改,是在Item Category里面设置的,参数是billing reference. ItCA-TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的,该栏位的值应该是 K。
VF03根据你开的发票号去查,点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证,回车可以看到开票项目的具体内容。
你用CK13N ,看看这物料,肯定是标准成本计算有问题。点击那个三角形按钮,就可以看见错误,把里面的错误,解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签,也可以看见该物料是否有标准成估算。
sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。
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