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1、如果使用系统标准的冲销FB08F.80的话,应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。
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2、解决方法 AB03看下对应资产卡片的业务操作记录,然后AB08冲销报废错的那笔,这样误操作的报废就取消了。操作完AB08用AW01N确认一下,如果反报废操作前已经做了AFAB,要重新做一次折旧,产生一笔反向的折旧分录。
3、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
4、进行修改。当固定资产录入报废错误时,返回到上月将报废的卡片修改为正确的,这样当期只需要在总账中做调整凭证即可。
1、都会记账到明细账中,好像系统无法取消。除非你在凭证列表中将冲销凭证编码和对应的被冲销凭证编码提取出来,在明细中对应凭证编码标记删除掉。
2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、可以。sap隶属于思爱普(中国)有限公司,根据查询思爱普(中国)有限公司官网显示,sap不冲销做一正一负可以抵消。经营范围:为集团内企业提供投资经营决策;资金运作和财务管理;研究开发和技术支持等。
4、你好,RE类型的凭证属于发票校验凭证。不需要清账的。1)发票校验是拿着客户的发票,对着采购订单或者收货单创建应付帐款的会计凭证,会同时创建发票凭证和会计凭证,在会计凭证的抬头可以找到对应的发票凭证。
5、移动类型103,可以认为是有条件的采购收货,因为在收货的时候,库存数量会增加(Block Zone),而不会有财务凭证产生;当供应商交付满足条件后,使用移动类型105进行释放即可,如果需要退货,则需要使用移动类型124。
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开【会计分录序时簿】窗口;单击选中已过账的错误凭证,然后单击菜单【编辑】→【冲销】;弹出冲销凭证,分录与原凭证相同,金额红字显示,单击【保存】→【关闭】即可。
3、使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来, 选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。
4、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
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