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如果你只是个SAP的FI 用户的话,你是没有办法导入的。去找你们的IT部门的人,让他们做一个导入工具,批量导入就行了。
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最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大,这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。
进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击打开,可以看到明细。找到相应明细后选中,点击表头凭证,即可打开相应凭证。
对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
1、是否可以录入,是在科目上面控制的。在科目主数据FS00,如下图,这里如果勾上,就不可以手工录入。
2、是的,可以的。你可以使用SAP的Transaction Code(T-Code)FB50来手工添加财务凭证到SAP系统中。在T-Code FB50中,你可以输入涉及到你要添加凭证的会计科目、金额、凭证文本等信息,然后提交后就能将凭证加入到SAP中了。
3、记账凭证的科目代码可以手工录入,但不能和已录入凭证重号否则可能会导致覆盖。填制记账凭证时,写科目代码是为了便于会计数据的系统录入和数据加工。科目代码不是必写项,可以不写科目代码。
4、从这个表中我们可以看出,除了财务手工录入的部分凭证能够预制,MM 模块的发票校验提供预制的机制外,其他类型的凭证类型都不能进行预制。
5、凭证类型是必填的,在SAP系统中,SA是总账的凭证类型;以K打头的是供应商凭证类型;以D打头的是客户凭证类型;以A打头的是资产凭证类型;ZZ2是内部往来协同凭证类型。
6、当然了,设置此标志后,SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证,SAP会提示如下错误。SAP这样做有一个好处,可以保证后勤模块显示的库存金额与会计科目余额是一致的,体现了集成的严谨性。
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
您好,通常情况下,出纳不用使用SAP,而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付,而从你的描述来看,大概判断你属于此类。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
出纳做账流程 出纳的工作流程如下: 办理银行存款和现金领取。 负责支票、汇票、发票、收据管理。 做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。
sap如何反年结? 简单的说 关账期,开账期。
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