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关于sap系统确认收款走哪个的信息

SAP系统的收货流程是什么?

1、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。

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2、你用的系统有WM模块,需要WM那边做一下发货。如果你现在发货的工厂是没有WM系统的话,原因只有一个,那就是你copy工厂的时候把原工厂的storagelocation也copy过来没有修改,问题就出在这,被copy的那个工厂是有WM系统的。

3、采购用sap系统的流程:原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。

4、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。

5、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。

sap收票与财务记账顺序

没看明白你的提问,我理解可能是2个点,第一点销售发票 的做账,在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司,就知道 应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单 对应起来。

先收货,库存成本就有了。再发票验收,如果金额有差异,会计入材料成本差异,照样进成本,但如果先收票,则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果,如果要进成本,建议先收货。哪有付钱那么积极的。。

1收到承兑汇票会计分录:借:应收票据,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额);或收到票据抵偿之前的应收账款 借:应收票据,贷:应收账款。收回到期票款,借:银行存款,贷:应收票据。

Re: 问题请教:如何在SAP中使用应收票据?QUOTE: 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目,作为统驭科目,对应客户;原建立了一个应收帐款科目,也是统驭科目,对应客户。下面的操作该如何处理?急,先谢过了。

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

SAP中,部分收款和剩余收款有什么区别?

由此可以看出这两者的差别就是剩余的应收帐金额的是否作为新的应收账款,从新计算账龄起始日。

清帐有两种含义:一个指的是月末或者年末月结和年节的时候,清理会计科目余额。

SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证)。与客户有关的凭证(类似于收款凭证):DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭证)、DZ(向顾客收款的凭证)。

六 sap SD条件类型的作用是什么 区分不同类来型的价格,比如折源扣,运费,附加费,税费。


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