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1、1,采购申请(PR),就是我说缺了什么东西,要买。申请一下 2,采购订单(PO),PR要批准后,就可以向供应商下PO了。
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2、是说的下面这个SAP操作么~,具体操作方法,不清楚,建议楼主去采购论坛问问看呢~SAP系统的模块分类:SAP是世界最大的企业信息管理解决方案提供商,也是ERP产品的最大生产商。
3、在采购模块里面的物料数据里有一个交货已完成,撤消采购订单审批后将其打上勾就可以关闭。另外删除该行项目也可以关闭。区别是,第一种以后如果再送货,还可以收货。删除则不可以了。
4、采购用sap系统的流程:原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。
1、B(成品或半成品,非虚拟件)--A(E50)--钢材。B的自制ROUTING “BR1”为10-20-30,现你可能将10做工序外协,而且工序10是自制外协皆有可能。那么需要建立ROUTING BR2 11-20-30, 11为外协。
2、你用CK13N ,看看这物料,肯定是标准成本计算有问题。点击那个三角形按钮,就可以看见错误,把里面的错误,解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签,也可以看见该物料是否有标准成估算。
3、您好,您是想问sap凭证带成本中心冲销报错的原因是什么吗?sap凭证带成本中心冲销报错的原因是网络不好。网络不好会导致信号传输缓慢,从而导致系统无法正常运行,出现sap凭证带成本中心冲销报错的现象。
4、这个物料没有做标准成本估算,或者标准成本估算错误,或者出具发票的日期在标准成本估算生效日期之前。因为启用了COPA,就是有这个检查。
5、在sap内销售订单和采购订单、收货联系不大,但采购订单和收货的联系是极为紧密的,只要采购订单不被取消,那么就肯定要有收货环节,如果没有收货,采购订单将一直是未完成状态,不能对供应商付款。
1、具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
2、采购用sap系统的流程:原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。
3、PR(Purchase Requisition)流程是一个采购流程,主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别:根据部门的采购需求,确定采购项目,并在SAP系统中创建采购申请(PR)。
4、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
5、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
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