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sap13期的外币凭证怎么处理

1、首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

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2、手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。

3、是的,在SAP 13期中,外币库存现金可以通过调整交易实现评估,可对外币库存现金和外币应收款进行调整。

4、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。

5、在“填制凭证”的界面,选择完带有外币核算的会计科目后,自动多出两列“币种”和“汇率”,都是默认带出的,可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后,点击保存。科目,币种辅助核算。

6、这个有两种方法1,可以直接用外币对清的,差异可以进差异科目2,用一个中转科目。

sap成本月结的具体步骤是什么

第三步:导出科目余额表,逐一核对财务报表。因为SAP是采用平行会计核算,所以在这一步先重点核对资产负债表各项(存货与物资顾问一起核对实物账和价值账)余额是否正确。

这个问题太复杂,呵呵。要说一下业务情景的。做过最复杂的公司,母公司+子公司月结一共有590多个步骤。

SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。

你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。这也是多数制造企业的解决方案。当然,如果你的行业比较特殊的话,还会有其他方案,这要看系统怎样做配置了。

月末的最后一天都是要关账的,关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作,在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消。财务账目核对导出后开账。

将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集,将总额按受益对象分配至相应的账户中。

[求助]请教屠夫?

1、强人1 操作不需要这么麻烦的,原理是在出钩之后屠夫身体出现移动,钩子就会向移动的方向弯曲。最简单的方法是出钩后狂点右键,这样就可以了,只不过很靠RP。LZ说的3shift方法适合有时间预瞄的情况下。

2、技巧么,就是够50点怒气,w.q.两段e,e走,然后,再集50怒气,一套加引燃带走,主要靠w输出,所以这里可以主w,出装,黑切,日炎。

3、秀才一下被问呆了,只好向屠夫请教。屠夫说:海水有波有浪,波为雌,浪为雄,因为雄的总是强些。


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